MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2019 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIALATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e) = (a-d) No Bimestre Até 06/2019 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 06/2019% (d) (d/total d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 67.530.326,0 68.705.273,7 11.707.006,7 40.633.010,0 92,8 28.072.263,7 10.549.023,9 27.582.168,3 94,9 41.123.105,3 Legislativa 2.815.204,0 2.815.204,0 379.388,8 1.212.444,8 2,8 1.602.759,3 377.470,2 1.078.916,6 3,7 1.736.287,4 Ação Legislativa 2.815.204,0 2.815.204,0 379.388,8 1.212.444,8 2,8 1.602.759,3 377.470,2 1.078.916,6 3,7 1.736.287,4 Administração 7.438.903,0 8.194.463,0 792.405,8 5.123.094,0 11,7 3.071.369,0 1.154.782,2 3.387.339,6 11,7 4.807.123,4 Planejamento e Orçamento 45.755,7 45.755,7 5.600,0 16.800,0 0,0 28.955,7 5.600,0 16.800,0 0,1 28.955,7 Administração Geral 6.373.326,1 6.827.354,1 628.608,9 4.532.094,8 10,3 2.295.259,3 1.013.090,6 2.986.313,6 10,3 3.841.040,5 Administração Financeira 171.387,8 224.387,8 35.013,4 105.468,8 0,2 118.919,0 35.013,4 105.468,8 0,4 118.919,0 Controle Interno 61.432,0 61.432,0 8.750,0 27.708,3 0,1 33.723,7 8.750,0 27.708,3 0,1 33.723,7 Tecnologia da Informação 73.065,6 101.797,6 50.023,3 50.506,3 0,1 51.291,3 0,0 483,0 0,0 101.314,6 Formação de Recursos Humanos 417,0 185.417,0 0,0 0,0 0,0 185.417,0 0,0 0,0 0,0 185.417,0 Administração de Receitas 693.834,5 728.634,5 64.410,3 390.515,8 0,9 338.118,6 92.328,2 250.565,9 0,9 478.068,5 Assistência Comunitária 19.684,4 19.684,4 0,0 0,0 0,0 19.684,4 0,0 0,0 0,0 19.684,4 Segurança Plica 812.757,6 290.757,6 37.330,5 113.517,2 0,3 177.240,4 37.330,5 112.259,2 0,4 178.498,4 Policiamento 279.800,0 254.800,0 36.730,5 111.217,2 0,3 143.582,8 36.730,5 111.217,2 0,4 143.582,8 Preservação e Conservação Ambiental 532.957,6 35.957,6 600,0 2.300,0 0,0 33.657,6 600,0 1.042,0 0,0 34.915,6 Assistência Social 2.631.359,7 2.708.359,7 301.184,8 1.657.874,6 3,8 1.050.485,1 346.630,1 919.131,5 3,2 1.789.228,2 Formação de Recursos Humanos 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 Assistência ao Idoso 11.996,0 16.996,0 10.800,0 10.800,0 0,0 6.196,0 0,0 0,0 0,0 16.996,0 Assistência à Criança e ao Adolescente 379.499,2 374.499,2 40.290,3 184.873,7 0,4 189.625,5 37.469,8 89.021,0 0,3 285.478,3 Assistência Comunitária 2.239.784,5 2.316.784,5 250.094,5 1.462.200,8 3,3 854.583,6 309.160,3 830.110,6 2,9 1.486.673,9 Previdência Social 7.101.185,0 7.101.185,0 1.037.986,1 3.094.968,5 7,1 4.006.216,5 1.037.986,1 3.094.968,3 10,6 4.006.216,7 Previdência Básica 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Previdência do Regime Estatutário 7.100.985,0 7.100.985,0 1.037.986,1 3.094.968,5 7,1 4.006.016,5 1.037.986,1 3.094.968,3 10,6 4.006.016,7 Sae 17.385.880,1 17.739.080,1 3.212.230,4 11.780.916,9 26,9 5.958.163,2 3.363.913,5 8.708.519,8 30,0 9.030.560,3 Administração Geral 3.175.263,1 3.178.375,1 417.502,2 2.396.791,0 5,5 781.584,1 586.671,7 1.559.755,9 5,4 1.618.619,2 Formação de Recursos Humanos 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 54,0 Atenção Básica 4.532.034,5 5.162.994,5 862.660,4 3.522.639,9 8,0 1.640.354,7 908.997,8 2.370.017,1 8,2 2.792.977,4 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.625.086,5 8.219.535,5 1.693.997,0 5.144.030,4 11,7 3.075.505,1 1.652.940,6 4.119.543,0 14,2 4.099.992,6 Suporte Profilático e Terapêutico 803.972,5 814.123,5 165.055,4 495.795,8 1,1 318.327,8 153.106,4 464.620,2 1,6 349.503,3 Vigilância Sanitária 79.422,5 18.190,5 0,0 14.893,0 0,0 3.297,5 0,0 14.893,0 0,1 3.297,5 Vigilância Epidemiolica 170.047,0 345.807,0 73.015,4 206.766,8 0,5 139.040,1 62.196,9 179.690,7 0,6 166.116,3 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 28/07/2019 21:22h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2019 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIALATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e) = (a-d) No Bimestre Até 06/2019 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 06/2019% (d) (d/total d) Educação 15.365.751,6 15.668.172,3 4.019.089,5 9.993.306,2 22,8 5.674.866,1 2.603.081,4 6.539.321,9 22,5 9.128.850,3 Administração Geral 28.511,0 811,0 0,0 0,0 0,0 811,0 0,0 0,0 0,0 811,0 Alimentação e Nutrição 1.079,2 1.079,2 0,0 0,0 0,0 1.079,2 0,0 0,0 0,0 1.079,2 Ensino Fundamental 12.236.568,5 12.481.614,2 3.542.198,0 8.274.942,1 18,9 4.206.672,2 2.103.977,3 5.146.860,3 17,7 7.334.753,9 Ensino Profissional 23.633,3 23.633,3 0,0 10.785,9 0,0 12.847,4 2.092,0 4.446,9 0,0 19.186,4 Educação Infantil 2.972.859,6 3.057.934,6 408.553,5 1.639.240,2 3,7 1.418.694,4 492.908,8 1.383.911,5 4,8 1.674.023,1 Educação Especial 103.100,0 103.100,0 68.338,0 68.338,0 0,2 34.762,0 4.103,3 4.103,3 0,0 98.996,7 Cultura 13.563,1 19.863,1 6.300,0 9.750,3 0,0 10.112,8 436,8 2.936,2 0,0 16.926,9 Difusão Cultural 13.563,1 19.863,1 6.300,0 9.750,3 0,0 10.112,8 436,8 2.936,2 0,0 16.926,9 Urbanismo 7.584.565,5 8.420.853,5 1.278.202,1 5.654.515,5 12,9 2.766.338,0 1.174.400,8 2.845.094,2 9,8 5.575.759,2 Infra-estrutura Urbana 447.871,7 1.091.090,7 553.800,6 819.244,4 1,9 271.846,3 86.144,8 108.549,8 0,4 982.540,9 Serviços Urbanos 7.136.693,8 7.329.762,8 724.401,5 4.835.271,1 11,0 2.494.491,7 1.088.256,0 2.736.544,4 9,4 4.593.218,3 Habitação 331.897,1 18.552,1 0,0 0,0 0,0 18.552,1 0,0 0,0 0,0 18.552,1 Habitação Rural 121,0 121,0 0,0 0,0 0,0 121,0 0,0 0,0 0,0 121,0 Habitação Urbana 331.776,1 18.431,0 0,0 0,0 0,0 18.431,0 0,0 0,0 0,0 18.431,0 Saneamento 106.242,0 4.856,0 0,0 0,0 0,0 4.856,0 0,0 0,0 0,0 4.856,0 Saneamento Básico Rural 3.440,4 3.440,4 0,0 0,0 0,0 3.440,4 0,0 0,0 0,0 3.440,4 Saneamento Básico Urbano 102.801,6 1.415,6 0,0 0,0 0,0 1.415,6 0,0 0,0 0,0 1.415,6 Gestão Ambiental 963.589,2 133.029,2 0,0 79.420,0 0,2 53.609,2 0,0 0,0 0,0 133.029,2 Preservação e Conservação Ambiental 367.703,4 131.703,4 0,0 79.420,0 0,2 52.283,4 0,0 0,0 0,0 131.703,4 Controle Ambiental 595.830,9 1.270,8 0,0 0,0 0,0 1.270,8 0,0 0,0 0,0 1.270,8 Promoção da Produção Agropecuária 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 Agricultura 1.090.339,0 1.323.386,0 253.096,1 730.273,5 1,7 593.112,6 254.371,6 501.488,9 1,7 821.897,2 Administração Geral 1.066.529,0 1.051.729,0 112.517,9 589.695,3 1,3 462.033,8 124.793,4 371.910,7 1,3 679.818,4 Tecnologia da Informação 4.784,0 20.808,0 0,0 0,0 0,0 20.808,0 0,0 0,0 0,0 20.808,0 Preservação e Conservação Ambiental 6.107,9 136.107,9 129.578,2 129.578,2 0,3 6.529,7 129.578,2 129.578,2 0,4 6.529,7 Controle Ambiental 422,4 422,4 0,0 0,0 0,0 422,4 0,0 0,0 0,0 422,4 Promoção da Produção Agropecuária 12.495,8 114.318,8 11.000,0 11.000,0 0,0 103.318,8 0,0 0,0 0,0 114.318,8 Indtria 780,6 780,6 0,0 0,0 0,0 780,6 0,0 0,0 0,0 780,6 Promoção Industrial 780,6 780,6 0,0 0,0 0,0 780,6 0,0 0,0 0,0 780,6 Comunicaçs 123,0 12.193,0 0,0 11.462,0 0,0 731,0 0,0 0,0 0,0 12.193,0 Telecomunicaçs 123,0 12.193,0 0,0 11.462,0 0,0 731,0 0,0 0,0 0,0 12.193,0 Energia 1.795,0 6.795,0 4.377,7 4.377,7 0,0 2.417,3 0,0 0,0 0,0 6.795,0 Energia Elétrica 1.795,0 6.795,0 4.377,7 4.377,7 0,0 2.417,3 0,0 0,0 0,0 6.795,0 Transporte 775.700,0 775.700,0 223.051,5 714.640,7 1,6 61.059,3 148.600,1 257.573,4 0,9 518.126,6 Transporte Rodoviário 775.700,0 775.700,0 223.051,5 714.640,7 1,6 61.059,3 148.600,1 257.573,4 0,9 518.126,6 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 28/07/2019 21:22h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2019 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e) = (a-d) No Bimestre Até 06/2019 (b) % (b/total b) No Bimestre Até 06/2019(d) % (d/total d) Desporto e Lazer Formação de Recursos Humanos Saneamento Básico Urbano Turismo Desporto Comunitário Reserva de Contingência Reserva Orçamentária do Regime Prrio de Previdência Reserva de Contingência 409.971,9 101,5 134,4 386.303,2 23.432,7 2.700.718,5 2.515.824,3 184.894,2 771.324,9 101,5 30.787,4 664.103,2 76.332,7 2.700.718,5 2.515.824,3 184.894,2 162.363,7 0,0 4.606,6 157.757,0 0,0 0,0 0,0 0,0 452.448,2 0,0 4.606,6 413.702,0 34.139,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 318.876,7 101,5 26.180,8 250.401,2 42.193,2 2.700.718,5 2.515.824,3 184.894,2 50.020,8 0,0 0,0 39.206,0 10.814,8 0,0 0,0 0,0 134.618,5 0,0 0,0 123.280,0 11.338,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 636.706,4 101,5 30.787,4 540.823,2 64.994,2 2.700.718,5 2.515.824,3 184.894,2 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.325.374,0 3.325.374,0 9.670,8 3.164.930,5 7,2 160.443,5 571.322,0 1.480.702,2 5,1 1.844.671,8 TOTAL (III) = (I + II) 70.855.700,0 72.030.647,7 11.716.677,6 43.797.940,5 100,00 28.232.707,2 11.120.346,0 29.062.870,5 100,00 42.967.777,1 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre Até 06/2019 % (b) (b/total b) SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até 06/2019% (d) (d/total d) SALDO(e) = (a-d) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 3.325.374,0 3.325.374,0 9.670,8 3.164.930,5 7,2 160.443,5 571.322,0 1.480.702,2 5,1 1.844.671,8 Legislativa 59.000,0 59.000,0 9.670,9 19.117,2 0,0 39.882,8 6.570,1 16.016,5 0,1 42.983,5 Ação Legislativa 59.000,0 59.000,0 9.670,9 19.117,2 0,0 39.882,8 6.570,1 16.016,5 0,1 42.983,5 Administração 662.924,0 662.924,0 0,0 660.000,0 1,5 2.924,0 103.031,6 257.534,7 0,9 405.389,3 Administração Geral 662.924,0 662.924,0 0,0 660.000,0 1,5 2.924,0 103.031,6 257.534,7 0,9 405.389,3 Assistência Social 51.108,0 51.108,0 0,0 51.000,0 0,1 108,0 6.074,5 18.183,2 0,1 32.924,8 Assistência à Criança e ao Adolescente 108,0 108,0 0,0 0,0 0,0 108,0 0,0 0,0 0,0 108,0 Assistência Comunitária 51.000,0 51.000,0 0,0 51.000,0 0,1 0,0 6.074,5 18.183,2 0,1 32.816,8 Previdência Social 1.345.305,0 1.345.305,0 0,0 1.228.313,3 2,8 116.991,7 268.504,6 667.311,7 2,3 677.993,4 Previdência do Regime Estatutário 1.345.305,0 1.345.305,0 0,0 1.228.313,3 2,8 116.991,7 268.504,6 667.311,7 2,3 677.993,4 Sae 642.700,0 642.700,0 0,0 642.600,0 1,5 100,0 100.521,4 305.139,3 1,0 337.560,7 Administração Geral 642.700,0 642.700,0 0,0 642.600,0 1,5 100,0 100.521,4 305.139,3 1,0 337.560,7 Educação 564.337,0 564.337,0 0,0 563.900,0 1,3 437,0 86.619,9 216.516,9 0,7 347.820,1 Ensino Fundamental 470.140,0 470.140,0 0,0 469.900,0 1,1 240,0 71.614,6 178.771,9 0,6 291.368,2 Educação Infantil 94.197,0 94.197,0 0,0 94.000,0 0,2 197,0 15.005,4 37.745,1 0,1 56.451,9 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 28/07/2019 21:22h Anexo II do RREO