MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2020 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃODOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ATUALIZADA INICIAL(a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMSALDORESTOS A PAGAR NÃO PROC.(e)=(a-d) (f) No Bimestre Até 12/2020 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 12/2020% (d) (d/total d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 74.259.279,6 81.226.928,0 12.813.588,9 74.556.429,2 94,9 6.670.498,8 16.920.646,7 68.025.198,8 94,4 13.201.729,2 6.531.230,4 Legislativa 2.929.254,0 2.926.254,0 685.784,4 2.589.731,0 3,3 336.523,0 734.830,8 2.540.827,9 3,5 385.426,1 48.903,1 Ação Legislativa 2.929.254,0 2.926.254,0 685.784,4 2.589.731,0 3,3 336.523,0 734.830,8 2.540.827,9 3,5 385.426,1 48.903,1 Administração 7.804.541,5 9.694.973,5 1.657.196,6 9.127.171,6 11,6 567.801,9 1.642.223,7 8.143.024,6 11,3 1.551.948,9 984.147,0 Planejamento e Orçamento 33.914,0 3.914,0 0,0 0,0 0,0 3.914,0 0,0 0,0 0,0 3.914,0 0,0 Administração Geral 6.502.553,2 8.417.825,2 1.486.773,9 7.985.506,0 10,2 432.319,1 1.423.454,5 7.073.425,6 9,8 1.344.399,5 912.080,4 Administração Financeira 261.626,2 217.126,2 41.467,6 196.873,9 0,3 20.252,3 41.467,6 196.873,9 0,3 20.252,3 0,0 Controle Interno 134.879,0 148.879,0 32.022,7 143.107,3 0,2 5.771,7 32.022,7 143.107,3 0,2 5.771,7 0,0 Tecnologia da Informação 52.800,4 43.502,4 20.071,0 33.576,0 0,0 9.926,4 12.638,0 26.143,0 0,0 17.359,4 7.433,0 Formação de Recursos Humanos 14.310,0 4.868,0 0,0 0,0 0,0 4.868,0 0,0 0,0 0,0 4.868,0 0,0 Administração de Receitas 786.359,4 840.759,4 76.861,5 768.108,3 1,0 72.651,1 132.640,9 703.474,7 1,0 137.284,7 64.633,6 Assistência Comunitária 18.099,4 18.099,4 0,0 0,0 0,0 18.099,4 0,0 0,0 0,0 18.099,4 0,0 Segurança Plica 842.465,9 409.865,9 60.257,6 288.547,1 0,4 121.318,8 64.105,6 287.667,1 0,4 122.198,8 880,0 Policiamento 260.214,0 282.614,0 60.257,6 282.477,1 0,4 136,9 64.105,6 282.477,1 0,4 136,9 0,0 Preservação e Conservação Ambiental 582.251,9 127.251,9 0,0 6.070,0 0,0 121.181,9 0,0 5.190,0 0,0 122.061,9 880,0 Assistência Social 2.340.836,9 2.683.936,9 151.363,5 2.211.045,1 2,8 472.891,8 517.366,8 2.013.748,6 2,8 670.188,3 197.296,5 Formação de Recursos Humanos 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 Assistência ao Idoso 21.305,3 21.305,3 0,0 10.800,0 0,0 10.505,3 1.800,0 5.400,0 0,0 15.905,3 5.400,0 Assistência à Criança e ao Adolescente 352.049,9 407.199,9 22.030,0 279.317,6 0,4 127.882,3 108.060,9 273.317,6 0,4 133.882,3 6.000,0 Assistência Comunitária 1.967.431,7 2.255.381,7 129.333,5 1.920.927,5 2,4 334.454,2 407.505,9 1.735.031,0 2,4 520.350,7 185.896,5 Previdência Social 7.935.334,9 9.213.034,9 1.990.897,0 8.349.042,1 10,6 863.992,8 1.990.877,8 8.349.022,9 11,6 864.012,0 19,2 Previdência Básica 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 Previdência do Regime Estatutário 7.935.254,9 9.212.954,9 1.990.897,0 8.349.042,1 10,6 863.912,8 1.990.877,8 8.349.022,9 11,6 863.932,0 19,2 Sae 18.425.644,1 27.312.910,1 4.436.622,5 25.843.184,0 32,9 1.469.726,2 5.655.586,3 23.924.433,1 33,2 3.388.477,0 1.918.750,8 Administração Geral 3.117.749,2 5.651.186,2 1.362.343,4 5.503.440,6 7,0 147.745,6 1.333.712,0 4.710.160,0 6,5 941.026,3 793.280,7 Formação de Recursos Humanos 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 Atenção Básica 4.662.976,0 5.350.907,8 509.049,4 4.860.019,1 6,2 490.888,7 916.092,7 4.667.151,0 6,5 683.756,8 192.868,1 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.356.413,1 14.680.172,3 2.276.823,4 13.965.377,9 17,8 714.794,4 3.080.361,5 13.089.658,5 18,2 1.590.513,8 875.719,4 Suporte Profilático e Terapêutico 957.050,0 1.161.150,0 207.556,1 1.097.421,7 1,4 63.728,3 235.849,8 1.050.956,6 1,5 110.193,3 46.465,1 Vigilância Sanitária 48.771,7 31.609,7 0,0 3.188,9 0,0 28.420,8 0,0 3.188,9 0,0 28.420,8 0,0 Vigilância Epidemiolica 282.634,1 437.834,1 80.850,2 413.735,7 0,5 24.098,4 89.570,3 403.318,1 0,6 34.516,0 10.417,5 Educação 16.184.283,4 14.578.653,8 2.793.139,6 13.772.565,8 17,5 806.088,0 4.104.861,9 13.358.724,5 18,5 1.219.929,3 413.841,3 Administração Geral 929,0 929,0 0,0 0,0 0,0 929,0 0,0 0,0 0,0 929,0 0,0 Alimentação e Nutrição 1.164,9 1.164,9 0,0 0,0 0,0 1.164,9 0,0 0,0 0,0 1.164,9 0,0 Ensino Fundamental 12.805.092,5 11.068.537,9 2.246.485,3 10.512.790,7 13,4 555.747,2 3.379.438,8 10.149.467,6 14,1 919.070,3 363.323,1 Educação Infantil 3.282.471,4 3.423.520,4 546.864,4 3.178.007,2 4,0 245.513,3 711.745,2 3.156.722,4 4,4 266.798,0 21.284,8 Educação de Jovens e Adultos 19.575,6 9.451,6 -210,1 6.768,0 0,0 2.683,5 1.841,0 6.765,5 0,0 2.686,0 2,5 Educação Especial 75.050,0 75.050,0 0,0 75.000,0 0,1 50,0 11.836,8 45.769,0 0,1 29.281,0 29.231,0 Cultura 15.434,4 11.334,4 -326,8 967,2 0,0 10.367,2 0,0 897,5 0,0 10.436,9 69,8 Difusão Cultural 15.434,4 11.334,4 -326,8 967,2 0,0 10.367,2 0,0 897,5 0,0 10.436,9 69,8 Urbanismo 11.213.735,9 11.347.001,9 1.164.936,8 11.003.103,0 14,0 343.898,9 1.864.099,6 8.178.761,9 11,4 3.168.240,0 2.824.341,1 Infra-estrutura Urbana 3.689.719,6 3.340.793,6 216.878,6 3.158.923,6 4,0 181.870,0 180.361,4 1.335.210,1 1,9 2.005.583,5 1.823.713,5 Serviços Urbanos 7.524.016,4 8.006.208,4 948.058,2 7.844.179,4 10,0 162.028,9 1.683.738,2 6.843.551,9 9,5 1.162.656,5 1.000.627,6 Habitação 404.667,1 65.991,1 0,0 0,0 0,0 65.991,1 0,0 0,0 0,0 65.991,1 0,0 Habitação Rural 117,4 117,4 0,0 0,0 0,0 117,4 0,0 0,0 0,0 117,4 0,0 Habitação Urbana 404.549,7 65.873,7 0,0 0,0 0,0 65.873,7 0,0 0,0 0,0 65.873,7 0,0 Saneamento 142.570,1 5.304,1 0,0 0,0 0,0 5.304,1 0,0 0,0 0,0 5.304,1 0,0 Saneamento Básico Rural 3.117,7 3.117,7 0,0 0,0 0,0 3.117,7 0,0 0,0 0,0 3.117,7 0,0 Saneamento Básico Urbano 139.452,4 2.186,4 0,0 0,0 0,0 2.186,4 0,0 0,0 0,0 2.186,4 0,0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 19/07/2021 09:09h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2020 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e)=(a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) No Bimestre Até 12/2020 (b) % (b/total b) No Bimestre Até 12/2020(d) % (d/total d) Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Promoção da Produção AgropecuáriaAgricultura Administração Geral Tecnologia da InformaçãoPreservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Promoção da Produção AgropecuáriaIndtria Promoção IndustrialComunicaçs TelecomunicaçsEnergia Energia ElétricaTransporte Transporte RodoviárioDesporto e Lazer Formação de Recursos Humanos Saneamento Básico Urbano Turismo Desporto ComunitárioReserva de Contingência Reserva Orçamentária do Regime Prrio de PrevidênciaReserva de Contingência 814.572,9 385.451,7 429.081,6 39,6 1.135.922,1 927.228,0 14.981,8 99.431,3 392,8 93.888,3 552,2 552,2 6.072,0 6.072,0 3.550,0 3.550,0 745.200,0 745.200,0 751.480,2 94,4 22.171,0 670.764,3 58.450,5 2.563.162,0 2.365.345,1 197.816,9 123.332,9 115.571,7 7.721,6 39,6 1.074.858,1 1.061.734,0 261,8 8.931,3 392,8 3.538,3 552,2 552,2 72,0 72,0 3.550,0 3.550,0 273.900,0 273.900,0 238.240,2 94,4 2.171,0 193.724,3 42.250,5 1.263.162,0 1.065.345,1 197.816,9 0,0 3.116,4 0,0 3.116,4 0,0 0,0 0,0 0,0 157.639,7 1.003.171,0 157.639,7 1.003.171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -303.109,1 177.575,6 -303.109,1 177.575,6 19.187,1 187.209,4 0,0 0,0 0,0 0,0 27.043,6 167.935,1 -7.856,5 19.274,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 120.216,5 0,0 0,0 0,0 112.455,3 0,0 0,0 0,0 7.721,6 0,0 0,0 0,0 39,6 0,0 0,0 0,0 71.687,2 252.783,5 894.794,8 1,2 58.563,0 252.783,5 894.794,8 1,2 261,8 0,0 0,0 0,0 8.931,3 0,0 0,0 0,0 392,8 0,0 0,0 0,0 3.538,3 0,0 0,0 0,0 552,2 0,0 0,0 0,0 552,2 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 3.550,0 0,0 0,0 0,0 3.550,0 0,0 0,0 0,0 96.324,4 79.826,1 177.575,6 0,2 96.324,4 79.826,1 177.575,6 0,2 51.030,8 14.084,6 155.720,4 0,2 94,4 0,0 0,0 0,0 2.171,0 0,0 0,0 0,0 25.789,2 14.084,6 154.976,1 0,2 22.976,2 0,0 744,3 0,0 1.263.162,0 0,0 0,0 0,0 1.065.345,1 0,0 0,0 0,0 197.816,9 0,0 0,0 0,0 123.332,9 115.571,7 7.721,6 39,6 180.063,4 166.939,2 261,8 8.931,3 392,8 3.538,3 552,2 552,2 72,0 72,0 3.550,0 3.550,0 96.324,4 96.324,4 82.519,8 94,4 2.171,0 38.748,2 41.506,2 1.263.162,0 1.065.345,1 197.816,9 3.116,4 3.116,4 0,0 0,0 108.376,2 108.376,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.489,0 0,0 0,0 12.959,0 18.530,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.780.148,4 4.488.428,4 428.288,1 4.012.328,5 5,1 476.099,9 1.145.255,5 4.012.327,5 5,6 476.100,9 1,0 TOTAL (III) = (I + II) 78.039.428,0 85.715.356,4 13.241.877,0 78.568.757,7 100,00 7.146.598,7 18.065.902,2 72.037.526,3 100,00 13.677.830,1 6.531.231,4 DOTAÇÃO DOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIALATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre Até 12/2020 % (b) (b/total b) SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) No Bimestre Até 12/2020% (d) (d/total d) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 3.780.148,4 4.488.428,4 428.288,1 4.012.328,5 5,1 476.099,9 1.145.255,5 4.012.327,5 5,6 476.100,9 1,0 Legislativa 49.000,0 52.000,0 13.630,3 47.821,9 0,1 4.178,1 13.630,3 47.821,9 0,1 4.178,1 0,0 Ação Legislativa 49.000,0 52.000,0 13.630,3 47.821,9 0,1 4.178,1 13.630,3 47.821,9 0,1 4.178,1 0,0 Administração 823.205,8 1.075.705,8 -97.777,7 659.722,3 0,8 415.983,4 199.740,4 659.722,3 0,9 415.983,4 0,0 Administração Geral 823.205,8 1.063.205,8 -98.617,6 651.382,4 0,8 411.823,4 195.628,9 651.382,4 0,9 411.823,4 0,0 Administração Financeira 0,0 12.500,0 839,9 8.339,9 0,0 4.160,1 4.111,5 8.339,9 0,0 4.160,1 0,0 Assistência Social 43.100,4 53.100,4 9.457,3 52.457,3 0,1 643,1 14.895,6 52.457,3 0,1 643,1 0,0 Assistência à Criança e ao Adolescente 100,4 100,4 0,0 0,0 0,0 100,4 0,0 0,0 0,0 100,4 0,0 Assistência Comunitária 43.000,0 53.000,0 9.457,3 52.457,3 0,1 542,7 14.895,6 52.457,3 0,1 542,7 0,0 Previdência Social 1.640.299,2 1.874.479,2 297.332,0 1.823.280,7 2,3 51.198,5 455.684,6 1.823.280,7 2,5 51.198,5 0,0 Previdência do Regime Estatutário 1.640.299,2 1.874.479,2 297.332,0 1.823.280,7 2,3 51.198,5 455.684,6 1.823.280,7 2,5 51.198,5 0,0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 19/07/2021 09:09h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2020 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADASNo Bimestre Até 12/2020 % (b) (b/total b) SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até 12/2020% (d) (d/total d) SALDO(e)=(a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) Sae Administração Geral Educação Ensino Fundamental Educação Infantil 681.093,0 681.093,0 543.450,0 444.949,0 98.501,0 740.093,0 740.093,0 693.050,0 556.249,0 136.801,0 58.638,8 58.638,8 147.007,4 112.145,6 34.861,8 739.638,8 739.638,8 689.407,4 556.145,6 133.261,8 0,9 0,9 0,9 0,7 0,2 454,2 454,2 3.642,6 103,4 3.539,2 239.089,5 239.089,5 222.215,2 175.715,0 46.500,1 739.638,8 739.638,8 689.406,4 556.144,6 133.261,8 1,0 1,0 1,0 0,8 0,2 454,2 454,2 3.643,6 104,4 3.539,2 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 FONTE: Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 19/07/2021 09:09h Anexo II do RREO