MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIALATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e) = (a-d) No Bimestre Até 06/2020 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 06/2020% (d) (d/total d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 74.259.279,6 75.780.131,3 10.484.996,4 40.801.483,8 92,1 34.978.647,5 9.746.570,6 26.233.746,3 95,2 49.546.385,0 Legislativa 2.929.254,0 2.929.254,0 339.783,4 1.175.163,3 2,7 1.754.090,7 364.816,1 1.052.064,8 3,8 1.877.189,2 Ação Legislativa 2.929.254,0 2.929.254,0 339.783,4 1.175.163,3 2,7 1.754.090,7 364.816,1 1.052.064,8 3,8 1.877.189,2 Administração 7.804.541,5 7.901.609,5 1.099.140,0 5.184.320,1 11,7 2.717.289,4 1.213.675,3 3.025.881,1 11,0 4.875.728,4 Planejamento e Orçamento 33.914,0 3.914,0 0,0 0,0 0,0 3.914,0 0,0 0,0 0,0 3.914,0 Administração Geral 6.502.553,2 6.714.941,2 984.406,0 4.510.459,9 10,2 2.204.481,3 1.031.025,6 2.589.988,3 9,4 4.124.952,8 Administração Financeira 261.626,2 271.626,2 33.940,0 96.681,1 0,2 174.945,0 33.940,0 76.803,1 0,3 194.823,1 Controle Interno 134.879,0 134.879,0 21.469,2 67.663,3 0,2 67.215,7 21.469,2 57.187,1 0,2 77.691,9 Tecnologia da Informação 52.800,4 -78.777,6 0,0 6.850,0 0,0 -85.627,6 2.850,0 6.850,0 0,0 -85.627,6 Formação de Recursos Humanos 14.310,0 7.868,0 0,0 0,0 0,0 7.868,0 0,0 0,0 0,0 7.868,0 Administração de Receitas 786.359,4 829.059,4 59.324,8 502.665,8 1,1 326.393,6 124.390,5 295.052,5 1,1 534.006,9 Assistência Comunitária 18.099,4 18.099,4 0,0 0,0 0,0 18.099,4 0,0 0,0 0,0 18.099,4 Segurança Plica 842.465,9 397.465,9 43.355,6 136.749,3 0,3 260.716,5 44.045,6 111.848,0 0,4 285.617,9 Policiamento 260.214,0 270.214,0 43.355,6 130.679,3 0,3 139.534,7 43.355,6 110.038,0 0,4 160.176,0 Preservação e Conservação Ambiental 582.251,9 127.251,9 0,0 6.070,0 0,0 121.181,9 690,0 1.810,0 0,0 125.441,9 Assistência Social 2.340.836,9 2.466.536,9 455.135,0 1.504.544,3 3,4 961.992,6 282.270,8 742.850,6 2,7 1.723.686,3 Formação de Recursos Humanos 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Assistência ao Idoso 21.305,3 21.305,3 10.800,0 10.800,0 0,0 10.505,3 0,0 0,0 0,0 21.305,3 Assistência à Criança e ao Adolescente 352.049,9 323.199,9 119.443,7 204.878,7 0,5 118.321,2 33.400,0 104.476,3 0,4 218.723,6 Assistência Comunitária 1.967.431,7 2.121.981,7 324.891,3 1.288.865,6 2,9 833.116,1 248.870,9 638.374,3 2,3 1.483.607,5 Previdência Social 7.935.334,9 7.926.034,9 1.269.120,0 3.669.059,1 8,3 4.256.975,8 1.269.120,0 3.669.059,1 13,3 4.256.975,8 Previdência Básica 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 Previdência do Regime Estatutário 7.935.254,9 7.925.954,9 1.269.120,0 3.669.059,1 8,3 4.256.895,8 1.269.120,0 3.669.059,1 13,3 4.256.895,8 Sae 18.425.644,1 21.766.480,1 4.122.067,8 13.878.172,7 31,3 7.888.307,4 3.362.178,3 9.281.070,4 33,7 12.485.409,7 Administração Geral 3.117.749,2 4.008.637,2 370.150,0 2.569.903,1 5,8 1.438.734,2 658.517,2 1.390.729,4 5,0 2.617.907,8 Formação de Recursos Humanos 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Atenção Básica 4.662.976,0 4.758.297,0 722.330,5 2.867.294,3 6,5 1.891.002,7 665.930,7 2.120.491,2 7,7 2.637.805,8 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.356.413,1 11.654.902,1 2.764.486,6 7.672.833,2 17,3 3.982.068,9 1.806.183,1 5.080.531,4 18,4 6.574.370,7 Suporte Profilático e Terapêutico 957.050,0 994.550,0 199.535,0 530.351,5 1,2 464.198,5 154.857,8 471.395,0 1,7 523.155,0 Vigilância Sanitária 48.771,7 31.609,7 0,0 0,0 0,0 31.609,7 0,0 0,0 0,0 31.609,7 Vigilância Epidemiolica 282.634,1 318.434,1 65.565,7 237.790,6 0,5 80.643,5 76.689,5 217.923,4 0,8 100.510,7 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 29/07/2020 18:54h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIALATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e) = (a-d) No Bimestre Até 06/2020 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 06/2020% (d) (d/total d) Educação 16.184.283,4 16.389.315,1 1.784.917,0 8.194.233,3 18,5 8.195.081,8 1.771.124,7 5.146.168,2 18,7 11.243.146,9 Administração Geral 929,0 929,0 0,0 0,0 0,0 929,0 0,0 0,0 0,0 929,0 Alimentação e Nutrição 1.164,9 1.164,9 0,0 0,0 0,0 1.164,9 0,0 0,0 0,0 1.164,9 Ensino Fundamental 12.805.092,5 12.835.715,2 1.423.061,0 6.178.339,4 13,9 6.657.375,8 1.247.380,0 3.788.249,9 13,7 9.047.465,3 Educação Infantil 3.282.471,4 3.456.880,4 360.800,9 1.927.075,8 4,3 1.529.804,6 522.053,3 1.348.571,1 4,9 2.108.309,3 Educação de Jovens e Adultos 19.575,6 19.575,6 1.055,1 13.818,2 0,0 5.757,4 1.691,4 3.823,4 0,0 15.752,2 Educação Especial 75.050,0 75.050,0 0,0 75.000,0 0,2 50,0 0,0 5.523,8 0,0 69.526,2 Cultura 15.434,4 11.334,4 0,0 1.294,0 0,0 10.040,4 320,0 320,0 0,0 11.014,4 Difusão Cultural 15.434,4 11.334,4 0,0 1.294,0 0,0 10.040,4 320,0 320,0 0,0 11.014,4 Urbanismo 11.213.735,9 10.118.037,9 1.226.832,3 5.648.283,3 12,7 4.469.754,7 1.319.976,0 2.746.492,0 10,0 7.371.545,9 Infra-estrutura Urbana 3.689.719,6 2.756.543,5 190.070,0 669.991,6 1,5 2.086.552,0 199.518,0 294.415,6 1,1 2.462.127,9 Serviços Urbanos 7.524.016,4 7.361.494,4 1.036.762,3 4.978.291,7 11,2 2.383.202,7 1.120.458,0 2.452.076,4 8,9 4.909.418,0 Habitação 404.667,1 65.991,1 0,0 0,0 0,0 65.991,1 0,0 0,0 0,0 65.991,1 Habitação Rural 117,4 117,4 0,0 0,0 0,0 117,4 0,0 0,0 0,0 117,4 Habitação Urbana 404.549,7 65.873,7 0,0 0,0 0,0 65.873,7 0,0 0,0 0,0 65.873,7 Saneamento 142.570,1 41.304,1 0,0 0,0 0,0 41.304,1 0,0 0,0 0,0 41.304,1 Saneamento Básico Rural 3.117,7 3.117,7 0,0 0,0 0,0 3.117,7 0,0 0,0 0,0 3.117,7 Saneamento Básico Urbano 139.452,4 38.186,4 0,0 0,0 0,0 38.186,4 0,0 0,0 0,0 38.186,4 Gestão Ambiental 814.572,9 665.692,9 0,0 0,0 0,0 665.692,9 0,0 0,0 0,0 665.692,9 Preservação e Conservação Ambiental 385.451,7 236.571,7 0,0 0,0 0,0 236.571,7 0,0 0,0 0,0 236.571,7 Controle Ambiental 429.081,6 429.081,6 0,0 0,0 0,0 429.081,6 0,0 0,0 0,0 429.081,6 Promoção da Produção Agropecuária 39,6 39,6 0,0 0,0 0,0 39,6 0,0 0,0 0,0 39,6 Agricultura 1.135.922,1 1.091.358,1 126.115,3 575.957,4 1,3 515.400,7 119.043,8 282.548,4 1,0 808.809,7 Administração Geral 927.228,0 1.022.234,0 126.115,3 575.957,4 1,3 446.276,5 119.043,8 282.548,4 1,0 739.685,5 Tecnologia da Informação 14.981,8 7.261,8 0,0 0,0 0,0 7.261,8 0,0 0,0 0,0 7.261,8 Preservação e Conservação Ambiental 99.431,3 57.931,3 0,0 0,0 0,0 57.931,3 0,0 0,0 0,0 57.931,3 Controle Ambiental 392,8 392,8 0,0 0,0 0,0 392,8 0,0 0,0 0,0 392,8 Promoção da Produção Agropecuária 93.888,3 3.538,3 0,0 0,0 0,0 3.538,3 0,0 0,0 0,0 3.538,3 Indtria 552,2 552,2 0,0 0,0 0,0 552,2 0,0 0,0 0,0 552,2 Promoção Industrial 552,2 552,2 0,0 0,0 0,0 552,2 0,0 0,0 0,0 552,2 Comunicaçs 6.072,0 6.072,0 0,0 0,0 0,0 6.072,0 0,0 0,0 0,0 6.072,0 Telecomunicaçs 6.072,0 6.072,0 0,0 0,0 0,0 6.072,0 0,0 0,0 0,0 6.072,0 Energia 3.550,0 3.550,0 0,0 0,0 0,0 3.550,0 0,0 0,0 0,0 3.550,0 Energia Elétrica 3.550,0 3.550,0 0,0 0,0 0,0 3.550,0 0,0 0,0 0,0 3.550,0 Transporte 745.200,0 745.200,0 0,0 480.684,7 1,1 264.515,3 0,0 97.749,5 0,4 647.450,5 Transporte Rodoviário 745.200,0 745.200,0 0,0 480.684,7 1,1 264.515,3 0,0 97.749,5 0,4 647.450,5 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 29/07/2020 18:54h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e) = (a-d) No Bimestre Até 06/2020 (b) % (b/total b) No Bimestre Até 06/2020(d) % (d/total d) Desporto e Lazer Formação de Recursos Humanos Saneamento Básico Urbano Turismo Desporto Comunitário Reserva de Contingência Reserva Orçamentária do Regime Prrio de Previdência Reserva de Contingência 751.480,2 94,4 22.171,0 670.764,3 58.450,5 2.563.162,0 2.365.345,1 197.816,9 691.180,2 94,4 2.171,0 641.664,3 47.250,5 2.563.162,0 2.365.345,1 197.816,9 18.530,0 0,0 0,0 0,0 18.530,0 0,0 0,0 0,0 353.022,3 0,0 0,0 325.891,5 27.130,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 338.157,9 94,4 2.171,0 315.772,8 20.119,7 2.563.162,0 2.365.345,1 197.816,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77.694,3 0,0 0,0 76.950,0 744,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 613.486,0 94,4 2.171,0 564.714,3 46.506,2 2.563.162,0 2.365.345,1 197.816,9 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.780.148,4 3.662.648,4 10.140,8 3.513.665,1 7,9 148.983,3 649.843,1 1.331.091,2 4,8 2.331.557,2 TOTAL (III) = (I + II) 78.039.428,0 79.442.779,7 10.495.137,3 44.315.148,8 100,00 35.127.630,8 10.396.413,7 27.564.837,5 100,00 51.877.942,2 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre Até 06/2020 % (b) (b/total b) SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até 06/2020% (d) (d/total d) SALDO(e) = (a-d) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 3.780.148,4 3.662.648,4 10.140,8 3.513.665,1 7,9 148.983,3 649.843,1 1.331.091,2 4,8 2.331.557,2 Legislativa 49.000,0 49.000,0 7.640,8 18.816,4 0,0 30.183,6 7.640,8 18.816,4 0,1 30.183,6 Ação Legislativa 49.000,0 49.000,0 7.640,8 18.816,4 0,0 30.183,6 7.640,8 18.816,4 0,1 30.183,6 Administração 823.205,8 705.705,8 2.500,0 702.500,0 1,6 3.205,8 100.359,9 191.904,3 0,7 513.801,5 Administração Geral 823.205,8 703.205,8 0,0 700.000,0 1,6 3.205,8 99.113,8 190.658,1 0,7 512.547,7 Administração Financeira 0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 0,0 0,0 1.246,2 1.246,2 0,0 1.253,8 Assistência Social 43.100,4 43.100,4 0,0 43.000,0 0,1 100,4 3.012,4 15.291,5 0,1 27.808,9 Assistência à Criança e ao Adolescente 100,4 100,4 0,0 0,0 0,0 100,4 0,0 0,0 0,0 100,4 Assistência Comunitária 43.000,0 43.000,0 0,0 43.000,0 0,1 0,0 3.012,4 15.291,5 0,1 27.708,5 Previdência Social 1.640.299,2 1.640.299,2 0,0 1.525.948,7 3,4 114.350,5 303.532,2 610.475,1 2,2 1.029.824,1 Previdência do Regime Estatutário 1.640.299,2 1.640.299,2 0,0 1.525.948,7 3,4 114.350,5 303.532,2 610.475,1 2,2 1.029.824,1 Sae 681.093,0 681.093,0 0,0 681.000,0 1,5 93,0 110.306,9 264.506,7 1,0 416.586,4 Administração Geral 681.093,0 681.093,0 0,0 681.000,0 1,5 93,0 110.306,9 264.506,7 1,0 416.586,4 Educação 543.450,0 543.450,0 0,0 542.400,0 1,2 1.050,0 124.990,8 230.097,2 0,8 313.352,8 Ensino Fundamental 444.949,0 444.949,0 0,0 444.000,0 1,0 949,0 98.265,6 186.945,9 0,7 258.003,1 Educação Infantil 98.501,0 98.501,0 0,0 98.400,0 0,2 101,0 26.725,2 43.151,3 0,2 55.349,7 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 29/07/2020 18:54h Anexo II do RREO